中国内部审计协会:民企审计尚存较大发展空间

作 者:张晓松 来 源:新华社发表日期:2013-01-16

    中国内部审计协会调查显示,近年来,民营企业内部审计工作得到长足发展,但仍存较大提升空间。

    这是记者1月15日从正在北京召开的民营企业内部审计经验交流会上了解到的。

    为全面了解我国民营企业内部审计发展现状,2012年以来,中国内部审计协会组织开展了大规模调查研究。调查显示,民企内部审计逐步成为企业治理结构和经营发展中的重要控制机制,在推动和保障民营经济发展方面发挥积极作用。民企内部审计职能定位逐渐清晰,机构设置日趋健全,审计人员素质不断提高,审计业务类型更加丰富。

    在调查的2275家民企中,有786家设置了内审机构,占35%;其中534家设置了独立的内部计构,占24%。在上述内审机构中,从事内审的人员有1825人,其中一半为专职人员,80%具有大专以上学历,15%拥有会计师、审计师、经济师等相关专业技术职称。

    中国内部审计协会会长余效明指出,目前,一些民企尚未建立独立的内审机构,各地区、行业民企内审发展不平衡,这些都将影响民营经济长远发展。

    余效明建议广大民营企业,建立健全内审制度,加强内审队伍建设,提高内审信息化水平,以风险为导向,以内部控制为主线,以治理为目标,促进内审转型升级。她同时表示,各级内审协会也将加大对民企内审工作的指导力度。

    截至目前,我国民营企业数量已超过1000万户,注册资本超过30亿元,从业人员超过1亿人。
 

本文关键字:审计 协会 民企


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